Dados do Empenho:

Número:02060092

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 158.413,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 141.586,06

Dados da Licitação:

Número:005/2023-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.178.893,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.357.787,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1020

Valor Total do Contrato:R$ 2.357.787,60

Valor Empenhado:R$ 1.692.256,49

Saldo a empenhar:R$ 665.531,11

Liquidação: 02060092.002

Liquidada em: 01/08/2025

Unidade Gestora:

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: AGRADA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA (12.290.912/0001-24)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1823

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 79.206,97

Valor Líquido: R$ 62.731,92

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 01/08/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31937PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, RECEPÇÃO, COPA E JARDINAGEM. POSTOS DE SERVIÇOS: JARDINEIRO 01, COPEIROS 03, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 14, ZELADOR 01, RECEPCIONISTA 01, ELETRICISTA 01 E PINTOR 01. (UNIDADE)R$ 79.206,971,00R$ 79.206,97
Total BrutoR$ 79.206,97
Total LiquidoR$ 79.206,97
NÚMERO DA NOTA: 1823

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/07/2025

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 724873122

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,ExtraorçamentárioR$ 79.206,975,00%R$ 3.960,35
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 79.206,9711,00%R$ 8.712,77
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 79.206,974,80%R$ 3.801,93
Total das Retenções: R$ 16.475,05
Total Pago: R$ 79.206,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0108002201/08/2025R$ 79.206,97