Dados do Empenho:

Número:02010032

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.427,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.572,58

Dados da Licitação:

Número:005/2023-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.178.893,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.357.787,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1020

Valor Total do Contrato:R$ 2.357.787,60

Valor Empenhado:R$ 2.130.441,92

Saldo a empenhar:R$ 227.345,68

Liquidação: 02010032.001

Liquidada em: 02/02/2026

Unidade Gestora:

99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: AGRADA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA (12.290.912/0001-24)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2071

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 83.427,42

Valor Líquido: R$ 66.074,51

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 02/02/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31937PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, RECEPÇÃO, COPA E JARDINAGEM. POSTOS DE SERVIÇOS: JARDINEIRO 01, COPEIROS 03, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 14, ZELADOR 01, RECEPCIONISTA 01, ELETRICISTA 01 E PINTOR 01. (UNIDADE )R$ 83.427,421,00R$ 83.427,42
Total BrutoR$ 83.427,42
Total LiquidoR$ 83.427,42
NÚMERO DA NOTA: 2071

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/01/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 320156814

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,ExtraorçamentárioR$ 83.427,425,00%R$ 4.171,37
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 83.427,4211,00%R$ 9.177,02
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 83.427,424,80%R$ 4.004,52
Total das Retenções: R$ 17.352,91
Total Pago: R$ 83.427,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402021104/02/2026R$ 83.427,42