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- Pagamento Nº 06080141
Número:30050014
Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 140.000,00
Número:30050014.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00
Pagamento 06080141
Pago em: 06/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FENIX TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (25.390.672/0001-81)
Valor Total: R$ 14.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 14.000,00
Histórico: