Dados do Empenho:

Número:28120006

Valor Total do Empenho:R$ 11.030,76

Valor Total Liquidado:R$ 11.030,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:03.005/2019TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 143.400,01

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 717.000,05

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:030419121301

Valor Total do Contrato:R$ 717.000,05

Valor Empenhado:R$ 412.183,17

Saldo a empenhar:R$ 304.816,88

Liquidação: 28120006.001

Liquidada em: 02/01/2023

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço Avulsa

Nota Fiscal: 602

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.030,76

Valor Líquido: R$ 11.030,76

Valor Pago da RP R$ 11.030,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/12/2022


Histórico:

Elaboração da prestação de contas de gestão e dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e variações patrimoniais do órgão, para a consolidação com o balanço geral do município, de conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado – TCE/CE e portarias editadas pela Secretaria do tesouro Nacional
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21914ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO E DOS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO ÓRGÃO, PARA A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 4.320/64, INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE/CE E PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL – STN. (SERVIÇO)R$ 11.030,761,00R$ 11.030,76
Total BrutoR$ 11.030,76
Total LiquidoR$ 11.030,76
NÚMERO DA NOTA: 602

TIPO DE NOTA FISCAL: 6 - Serviço Avulsa

Data da Emissão: 30/12/2022

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: l796fkroi

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 11.030,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201001402/01/2023R$ 11.030,76