Dados do Empenho:

Número:01110165

Valor Total do Empenho:R$ 105.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122702

Valor Total do Contrato:R$ 2.950.587,20

Valor Empenhado:R$ 763.472,66

Saldo a empenhar:R$ 2.187.114,54

Liquidação: 01110165.001

Liquidada em: 31/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 21666673

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 83.281,57

Valor Líquido: R$ 83.281,57

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2022


Data de Solicitação 14/12/2022


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2.022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 83.281,571,00R$ 83.281,57
Total BrutoR$ 83.281,57
Total LiquidoR$ 83.281,57
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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