Dados do Empenho:

Número:03100133

Valor Total do Empenho:R$ 610.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.205,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582.144,75

Dados da Licitação:

Número:13.008/2019PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.355.600,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.627.300,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:130119091801

Valor Total do Contrato:R$ 15.627.300,00

Valor Empenhado:R$ 11.727.484,43

Saldo a empenhar:R$ 3.899.815,57

Liquidação: 03100133.002

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL (05.945.932/0001-20)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9071

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 28.205,25

Valor Líquido: R$ 26.851,40

Valor Pago da RP R$ 28.205,25

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022


Data de Solicitação 27/12/2022


Histórico:

nota fiscal nº 9071 referente a diferença de reajuste de aproximadamente de 8,59% pelo IGPM pelo periodo acumulado de setembro de 2021 a setembro de 2022 conforme 7º aditivo
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7131SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: EXECUÇÃO DE RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO (PESAGEM, LAVAGEM, DESINFECÇÃO, ALVEJAMENTO, CENTRIFUGAGEM, SECAGEM, PASSADORIA E EMBALAGEM DA ROUPA EM SACOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS) E ENTREGA TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - ANEXO I. (QUILO)R$ 0,7438.115,20R$ 28.205,25
Total BrutoR$ 28.205,25
Total LiquidoR$ 28.205,25
NÚMERO DA NOTA: 9071

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/11/2022

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 28.205,254,80%R$ 1.353,85
Total das Retenções: R$ 1.353,85
Total Pago: R$ 28.205,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701010117/01/2023R$ 28.205,25