Dados do Empenho:

Número:01090146

Valor Total do Empenho:R$ 57.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.900,00

Dados da Licitação:

Número:01.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.740.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.156.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021090102

Valor Total do Contrato:R$ 686.400,00

Valor Empenhado:R$ 629.200,00

Saldo a empenhar:R$ 57.200,00

Liquidação: 01090146.004

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1734

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.300,00

Valor Líquido: R$ 13.184,60

Valor Pago da RP R$ 14.300,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/12/2022


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5692SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO P (MÊS)R$ 14.300,001,00R$ 14.300,00
Total BrutoR$ 14.300,00
Total LiquidoR$ 14.300,00
NÚMERO DA NOTA: 1734

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.ExtraorçamentárioR$ 14.300,003,00%R$ 429,00
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 14.300,004,80%R$ 686,40
Total das Retenções: R$ 1.115,40
Total Pago: R$ 14.300,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301008513/01/2023R$ 14.300,00