Dados do Empenho:

Número:29080011

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.211,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.788,47

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 29080011.004

Liquidada em: 19/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 041194971

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.205,54

Valor Líquido: R$ 2.205,54

Valor Pago da RP R$ 2.205,54

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 22/12/2022


Histórico:

REFERENTE AO POLO UAB, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A-CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.205,541,00R$ 2.205,54
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.205,541,00R$ 2.205,54
Total BrutoR$ 4.411,08
Total LiquidoR$ 4.411,08
Total Pago: R$ 2.205,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401001124/01/2023R$ 2.205,54