- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 29080011.004
Número:29080011
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.211,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.788,47
Liquidação: 29080011.004
Liquidada em: 19/01/2023Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 041194971
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.205,54
Valor Líquido: R$ 2.205,54
Valor Pago da RP R$ 2.205,54
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 22/12/2022
Histórico:
REFERENTE AO POLO UAB, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A-CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DLLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 2.205,54 | 1,00 | R$ 2.205,54 | |
#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 2.205,54 | 1,00 | R$ 2.205,54 | |
Total Bruto | R$ 4.411,08 | ||||
Total Liquido | R$ 4.411,08 |