- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010011
Número:29080011
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.211,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.788,47
Número:29080011.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.205,54
Valor Total Liquidado:R$ 2.205,54
Pagamento de Restos a Pagar 24010011
Pago em: 24/01/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.205,54
Valor Líquido Pago: R$ 2.205,54
Histórico:
NOVEMBRO/2022