Dados do Empenho:

Número:01080152

Valor Total do Empenho:R$ 52.236,30

Valor Total Liquidado:R$ 10.792,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.140,80

Dados da Licitação:

Número:01.011/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.675.245,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.789.975,36

Saldo a Contratar:R$ 7.885.269,64

Dados do Contrato:

Número:159122042602

Valor Total do Contrato:R$ 112.050,00

Valor Empenhado:R$ 88.291,00

Saldo a empenhar:R$ 23.759,00

Liquidação: 01080152.004

Liquidada em: 29/12/2022

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: JDG-GRAFICA E EDITORA LTDA (01.560.437/0001-42)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1428

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.792,70

Valor Líquido: R$ 10.792,70

Valor Pago da RP R$ 10.792,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 21/12/2022


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4444CÓPIA COLORIDA A4, PAPEL SULFITE 75G (UNIDADE)R$ 3,502.600,00R$ 9.100,00
#16627COPIAS REPROGRAFICA A4 1X1 (UNIDADE)R$ 0,403.940,00R$ 1.576,00
#4446ENCADERNAÇÃO A4 EM ESPIRAL, CAPA E CONTRACAPA EM LÂMINA PVC, ATÉ 100 MODELOS, COR A SER DEFINIDA. (UNIDADE)R$ 3,004,00R$ 12,00
#20956APOSTILA A4 1X1 COR, OFF SET 75G, 80 PÁGINAS, ENCADERNADO, ESPIRAL, CAPA E CONTRA CAPA EM PVC (UNIDADE)R$ 34,903,00R$ 104,70
Total BrutoR$ 10.792,70
Total LiquidoR$ 10.792,70
NÚMERO DA NOTA: 1428

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 568979513

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 10.792,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801008318/01/2023R$ 10.792,70