Dados do Empenho:

Número:01060269

Valor Total do Empenho:R$ 22.738,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.248,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.490,40

Dados da Licitação:

Número:0810.15.0401.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 36.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 326.722,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081015041705

Valor Total do Contrato:R$ 326.722,50

Valor Empenhado:R$ 105.464,72

Saldo a empenhar:R$ 221.257,78

Liquidação: 01060269.007

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: SUELI MONTEIRO DE FREITAS (495.495.533-53)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.248,40

Valor Líquido: R$ 3.115,94

Valor Pago da RP R$ 3.248,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/12/2022


Histórico:

Locação de Imóvel referente ao mês de Dezembro de 2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5693LOCACAO DE IMOVEL (MÊS)R$ 3.248,401,00R$ 3.248,40
Total BrutoR$ 3.248,40
Total LiquidoR$ 3.248,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 132,46
Total das Retenções: R$ 132,46
Total Pago: R$ 3.248,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901001919/01/2023R$ 3.248,40