Dados do Empenho:

Número:01070043

Valor Total do Empenho:R$ 27.047,82

Valor Total Liquidado:R$ 22.539,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.507,97

Dados da Licitação:

Número:14.030/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 354.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 354.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022060701

Valor Total do Contrato:R$ 354.000,00

Valor Empenhado:R$ 295.000,00

Saldo a empenhar:R$ 59.000,00

Liquidação: 01070043.004

Liquidada em: 29/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (09.310.524/0001-53)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2766

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.507,97

Valor Líquido: R$ 4.507,97

Valor Pago da RP R$ 4.507,97

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 16/12/2022


Histórico:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MÊS DE NOVEMBRO/22.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21574MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE BANCADA 54 LITROS (SERVIÇO)R$ 226,592,00R$ 453,18
#21572MANUTENÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO (SERVIÇO)R$ 28,476,00R$ 170,82
#21575MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE BANCADA 60 LITROS (SERVIÇO)R$ 280,602,00R$ 561,20
#21576MANUTENÇÃO ESFIGMOMANÔMETRO (SERVIÇO)R$ 5,2324,00R$ 125,52
#21577MANUTENÇÃO DE BALA DE O2+MANÔMETRO (SERVIÇO)R$ 20,929,00R$ 188,28
#21578MANUTENÇÃO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO (SERVIÇO)R$ 30,217,00R$ 211,47
#21579MANUTENÇÃO BALANÇA BABY INFANTIL (SERVIÇO)R$ 18,592,00R$ 37,18
#21580MANUTENÇÃO BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL (SERVIÇO)R$ 11,621,00R$ 11,62
#21624MANUTENÇÃO BISTURI ELETRONICO (SERVIÇO)R$ 53,431,00R$ 53,43
#21581MANUTENÇÃO CENTRAL DE AEROSOL (SERVIÇO)R$ 9,887,00R$ 69,16
#21582MANUTENÇÃO COMPRESSOR DE AR P/ AEROSOL (SERVIÇO)R$ 67,981,00R$ 67,98
#21596MANUTENÇÃO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO (SERVIÇO)R$ 151,063,00R$ 453,18
#21595MANUTENÇÃO ESTEIRA ERGOMÉTRICA (SERVIÇO)R$ 78,371,00R$ 78,37
#21584MANUTENÇÃO DE ESTETOSCÓPIO (SERVIÇO)R$ 2,3232,00R$ 74,24
#21585MANUTENÇÃO FOCO AUXILIAR FLEXÍVEL GINECOLÓGICO (SERVIÇO)R$ 14,531,00R$ 14,53
#21586MANUTENÇÃO INFRA VERMELHO (SERVIÇO)R$ 28,4711,00R$ 313,17
#21587MANUTENÇÃO MESA GINECOLÓGICA (SERVIÇO)R$ 12,201,00R$ 12,20
#21588MANUTENÇÃO NEGATOSCÓPIO (SERVIÇO)R$ 10,465,00R$ 52,30
#21589MANUTENÇÃO OTOSCÓPIO (SERVIÇO)R$ 6,394,00R$ 25,56
#21590MANUTENÇÃO TENS FISIOTERÁPICO (SERVIÇO)R$ 23,2426,00R$ 604,24
#21591MANUTENÇÃO ULTRA-SOM FISIOTERÁPICO (SERVIÇO)R$ 26,101,00R$ 26,10
#21592MANUTENÇÃO TERMOMÊTRO DIGITAL INFRAVERMELHO (SERVIÇO)R$ 16,8520,00R$ 337,00
#21593MANUTENÇÃO OFTALMOSCÓPIO (SERVIÇO)R$ 55,683,00R$ 167,04
#21594MANUTENÇÃO OXIMETRO DE DEDO PORTÁTIL (SERVIÇO)R$ 26,6815,00R$ 400,20
Total BrutoR$ 4.507,97
Total LiquidoR$ 4.507,97
NÚMERO DA NOTA: 2766

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 4.507,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201013312/01/2023R$ 4.507,97