Dados do Empenho:

Número:30060008

Valor Total do Empenho:R$ 420.206,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.523,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 404.682,80

Dados da Licitação:

Número:14.014/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.000.483,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.465.440,30

Saldo a Contratar:R$ 535.042,70

Dados do Contrato:

Número:149022061506

Valor Total do Contrato:R$ 420.206,00

Valor Empenhado:R$ 226.233,60

Saldo a empenhar:R$ 193.972,40

Liquidação: 30060008.012

Liquidada em: 07/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 26581

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.008,90

Valor Líquido: R$ 6.924,79

Valor Pago da RP R$ 7.008,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 01/12/2022


Histórico:

Solicitação de Liquidação de medicamentos controlados para serem utilizados por todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, sob o controle da Central de Abastecimento Farmacêutico.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20618LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML, GOTAS FRASCO C/20 ML (FRASCO)R$ 11,49610,00R$ 7.008,90
Total BrutoR$ 7.008,90
Total LiquidoR$ 7.008,90
NÚMERO DA NOTA: 26581

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 28/11/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2211.05.675.713/0001-79.55.001.000026581.1.00027497.8

Número do Protocolo: 323220078625024

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 7.008,901,20%R$ 84,11
Total das Retenções: R$ 84,11
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402007214/02/2023R$ 7.008,90