Dados do Empenho:

Número:01060169

Valor Total do Empenho:R$ 611.566,97

Valor Total Liquidado:R$ 174.733,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 436.833,55

Dados da Licitação:

Número:14.082/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 839.997,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.825.196,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221052801C

Valor Total do Contrato:R$ 4.825.196,16

Valor Empenhado:R$ 3.897.725,69

Saldo a empenhar:R$ 927.470,47

Liquidação: 01060169.007

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13919

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 87.366,71

Valor Líquido: R$ 78.804,77

Valor Pago da RP R$ 87.366,71

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 26/12/2022


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 13919, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22913SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE GESTOR , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO PERÍODICA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (SERVIÇO)R$ 87.366,711,00R$ 87.366,71
Total BrutoR$ 87.366,71
Total LiquidoR$ 87.366,71
NÚMERO DA NOTA: 13919

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/12/2022

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 87.366,715,00%R$ 4.368,34
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 87.366,714,80%R$ 4.193,60
Total das Retenções: R$ 8.561,94
Total Pago: R$ 87.366,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901015019/01/2023R$ 87.366,71