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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010150
Número:01060169
Valor Total do Empenho:R$ 611.566,97
Valor Total Liquidado:R$ 174.733,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 436.833,55
Número:01060169.007
Valor Total da Liquidação:R$ 87.366,71
Valor Total Liquidado:R$ 78.804,77
Pagamento de Restos a Pagar 19010150
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos
Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 87.366,71
Valor do ISS: R$ 4.368,34
Valor do IRRF: R$ 4.193,60
Valor Líquido Pago: R$ 78.804,77
Histórico: