Dados do Empenho:

Número:01060169

Valor Total do Empenho:R$ 611.566,97

Valor Total Liquidado:R$ 174.733,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 436.833,55

Dados da Liquidação:

Número:01060169.007

Valor Total da Liquidação:R$ 87.366,71

Valor Total Liquidado:R$ 78.804,77

Pagamento de Restos a Pagar 19010150

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 17 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Valor Total: R$ 87.366,71

Valor do ISS: R$ 4.368,34

Valor do IRRF: R$ 4.193,60

Valor Líquido Pago: R$ 78.804,77


Histórico: