Dados do Empenho:

Número:01060183

Valor Total do Empenho:R$ 15.984,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.010/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 79.998,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 140.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122051901

Valor Total do Contrato:R$ 31.968,00

Valor Empenhado:R$ 21.528,00

Saldo a empenhar:R$ 10.440,00

Liquidação: 01060183.001

Liquidada em: 29/12/2022

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (39.470.788/0001-35)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.200,00

Valor Líquido: R$ 1.200,00

Valor Pago da RP R$ 1.200,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2022


Data de Solicitação 14/12/2022


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20570SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 0 À 5.000 LITROS. (SERVIÇO)R$ 150,008,00R$ 1.200,00
Total BrutoR$ 1.200,00
Total LiquidoR$ 1.200,00
NÚMERO DA NOTA: 12

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/12/2022

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 202615068

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302000713/02/2023R$ 1.200,00