Dados do Empenho:

Número:01060183

Valor Total do Empenho:R$ 15.984,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060183.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.200,00

Pagamento de Restos a Pagar 13020007

Pago em: 13/02/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Credor: COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (39.470.788/0001-35)

Valor Total: R$ 1.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.200,00


Histórico:

nf 12 ref dez/2022