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- Liquidação Nº 10050022.036
Número:10050022
Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.337,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.899,84
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222040101
Valor Total do Contrato:R$ 460.526,40
Valor Empenhado:R$ 384.556,09
Saldo a empenhar:R$ 75.970,31
Liquidação: 10050022.036
Liquidada em: 21/12/2022Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço
Nota Fiscal: 3882
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.512,46
Valor Líquido: R$ 1.512,46
Valor Pago da RP R$ 1.512,46
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2022
Data de Solicitação 16/11/2022
Histórico:
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN; CONFORME CONTRATO N° 1012.22.04.01.01 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 01.006/2022; DESPESA ESTIMADA PARA NOVEMBRO DE 2022Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 1.512,46 | 1,00 | R$ 1.512,46 | |
Total Bruto | R$ 1.512,46 | ||||
Total Liquido | R$ 1.512,46 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço
Data da Emissão: 04/11/2022
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2211.11.487.554/0001-81.55.001.000003882.1.93240008.9
Número do Protocolo: 323220072266700