Dados do Empenho:

Número:04040002

Valor Total do Empenho:R$ 43.928,00

Valor Total Liquidado:R$ 432,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1490.22.0215.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 43.928,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 43.928,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022031003

Valor Total do Contrato:R$ 43.928,00

Valor Empenhado:R$ 432,00

Saldo a empenhar:R$ 43.496,00

Liquidação: 04040002.001

Liquidada em: 29/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (01.772.798/0002-33)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 476785

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 432,00

Valor Líquido: R$ 426,82

Valor Pago da RP R$ 432,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 27/12/2022


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 21090004.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11518CARELINK USB BLACK (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 432,001,00R$ 432,00
Total BrutoR$ 432,00
Total LiquidoR$ 432,00
NÚMERO DA NOTA: 476785

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Número do Protocolo: 135221801283138

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 432,001,20%R$ 5,18
Total das Retenções: R$ 5,18
Total Pago: R$ 432,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201013512/01/2023R$ 432,00