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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010135
Número:04040002
Valor Total do Empenho:R$ 43.928,00
Valor Total Liquidado:R$ 432,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 12010135
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita
Credor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (01.772.798/0002-33)
Valor Total: R$ 432,00
Valor do IRRF: R$ 5,18
Valor Líquido Pago: R$ 426,82
Histórico:
Ref NF 476785