Dados do Empenho:

Número:04040002

Valor Total do Empenho:R$ 43.928,00

Valor Total Liquidado:R$ 432,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04040002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 432,00

Valor Total Liquidado:R$ 426,82

Pagamento de Restos a Pagar 12010135

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 99 - Out. materiais para distribuição gratuita

Credor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA (01.772.798/0002-33)

Valor Total: R$ 432,00

Valor do IRRF: R$ 5,18

Valor Líquido Pago: R$ 426,82


Histórico:

Ref NF 476785