Dados do Empenho:

Número:17020011

Valor Total do Empenho:R$ 22.687,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.150,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.311.789,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:180122020201

Valor Total do Contrato:R$ 27.225,00

Valor Empenhado:R$ 20.872,47

Saldo a empenhar:R$ 6.352,53

Liquidação: 17020011.008

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 922 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.268,75

Valor Líquido: R$ 2.159,85

Valor Pago da RP R$ 2.268,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 07/12/2022


Histórico:

Pagamento referente às despesas com locação de veículo, no interesse de atender as necessidades da secretaria de esporte no exercício de 2022, tudo conforme contrato Nº 1801.22.02.02.01 oriundo do processo de pregão eletrônico Nº 01.013/2021. Despesa referente ao mês de Novembro de 2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3744VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS)R$ 2.268,751,00R$ 2.268,75
Total BrutoR$ 2.268,75
Total LiquidoR$ 2.268,75
NÚMERO DA NOTA: 922

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 2.268,750,00%R$ 108,90
Total das Retenções: R$ 108,90
Total Pago: R$ 2.268,75 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201010012/01/2023R$ 2.268,75