Dados do Empenho:

Número:03010474

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 126,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.873,40

Dados da Licitação:

Número:0810.18.12.03.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081019011401

Valor Total do Contrato:R$ 35.000,00

Valor Empenhado:R$ 9.431,89

Saldo a empenhar:R$ 25.568,11

Liquidação: 03010474.012

Liquidada em: 13/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 126,60

Valor Líquido: R$ 126,60

Valor Pago da RP R$ 126,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 04/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5321SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO)R$ 126,601,00R$ 126,60
Total BrutoR$ 126,60
Total LiquidoR$ 126,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 126,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701002617/01/2023R$ 126,60