- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03010474.012
Número:03010474
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 126,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.873,40
Número:0810.18.12.03.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081019011401
Valor Total do Contrato:R$ 35.000,00
Valor Empenhado:R$ 9.431,89
Saldo a empenhar:R$ 25.568,11
Liquidação: 03010474.012
Liquidada em: 13/01/2023Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 126,60
Valor Líquido: R$ 126,60
Valor Pago da RP R$ 126,60
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 04/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5321 | SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO) | R$ 126,60 | 1,00 | R$ 126,60 | |
Total Bruto | R$ 126,60 | ||||
Total Liquido | R$ 126,60 |