Dados do Empenho:

Número:03010474

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 126,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.873,40

Dados da Liquidação:

Número:03010474.012

Valor Total da Liquidação:R$ 126,60

Valor Total Liquidado:R$ 126,60

Pagamento de Restos a Pagar 17010026

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 47 - Serviços de comunicação em geral

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 126,60

Valor Líquido Pago: R$ 126,60


Histórico:

Ref dez/2022