Dados do Empenho:

Número:01070235

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.027,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.972,96

Dados da Licitação:

Número:1110.18.0619.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 486.825,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.038.356,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149018070401

Valor Total do Contrato:R$ 431.046,09

Valor Empenhado:R$ 202.119,52

Saldo a empenhar:R$ 228.926,57

Liquidação: 01070235.005

Liquidada em: 13/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 900090589636

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.653,18

Valor Líquido: R$ 2.653,18

Valor Pago da RP R$ 2.653,18

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 03/01/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19425SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2071. (SERVIÇO)R$ 2.653,181,00R$ 2.653,18
Total BrutoR$ 2.653,18
Total LiquidoR$ 2.653,18
Total Pago: R$ 2.653,18 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001005120/01/2023R$ 2.653,18