Dados do Empenho:

Número:03100065

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.513,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 403.184,35

Dados da Licitação:

Número:10.017/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.521.271,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 48.788.424,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022031701

Valor Total do Contrato:R$ 48.788.424,50

Valor Empenhado:R$ 29.497.108,93

Saldo a empenhar:R$ 19.291.315,57

Liquidação: 03100065.003

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4754

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 57.513,53

Valor Líquido: R$ 57.513,53

Valor Pago da RP R$ 57.513,53

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 04/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17269COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TONELADA)R$ 1.202,168,36R$ 10.050,06
#21540COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (TONELADA)R$ 8.972,305,29R$ 47.463,47
Total BrutoR$ 57.513,53
Total LiquidoR$ 57.513,53
NÚMERO DA NOTA: 4754

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 57.513,53 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201003512/01/2023R$ 57.513,53