Dados do Empenho:

Número:01110030

Valor Total do Empenho:R$ 68.442,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.221,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.221,00

Dados da Licitação:

Número:10.004/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 406.998,72

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.153.123,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021071202

Valor Total do Contrato:R$ 2.153.123,58

Valor Empenhado:R$ 1.709.521,46

Saldo a empenhar:R$ 443.602,12

Liquidação: 01110030.002

Liquidada em: 17/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 36

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 34.221,00

Valor Líquido: R$ 32.509,95

Valor Pago da RP R$ 34.221,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 05/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19670CAMINHÃO MUNK COM CARROCERIA – 07 METROS COM CESTO PARA ELEVAÇÃO: COM MOTORISTA E OPERADOR DO MUNK, CAMINHÃO TRAÇÃO SIMPLES, COM CESTO DE ELEVAÇÃO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 7.200KG, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL – 18MTS, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL – 15 MTS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (DIÁRIA)R$ 1.555,5022,00R$ 34.221,00
Total BrutoR$ 34.221,00
Total LiquidoR$ 34.221,00
NÚMERO DA NOTA: 36

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 34.221,005,00%R$ 1.711,05
Total das Retenções: R$ 1.711,05
Total Pago: R$ 34.221,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901004919/01/2023R$ 34.221,00