Dados do Empenho:

Número:01110030

Valor Total do Empenho:R$ 68.442,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.221,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.221,00

Dados da Liquidação:

Número:01110030.002

Valor Total da Liquidação:R$ 34.221,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.509,95

Pagamento de Restos a Pagar 19010049

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Valor Total: R$ 34.221,00

Valor do ISS: R$ 1.711,05

Valor Líquido Pago: R$ 32.509,95


Histórico: