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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010049
Número:01110030
Valor Total do Empenho:R$ 68.442,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.221,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.221,00
Número:01110030.002
Valor Total da Liquidação:R$ 34.221,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.509,95
Pagamento de Restos a Pagar 19010049
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)
Valor Total: R$ 34.221,00
Valor do ISS: R$ 1.711,05
Valor Líquido Pago: R$ 32.509,95
Histórico: