Dados do Empenho:

Número:20070031

Valor Total do Empenho:R$ 273.761,75

Valor Total Liquidado:R$ 8.280,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.384,01

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00

Valor Empenhado:R$ 415.543,79

Saldo a empenhar:R$ 1.774.550,21

Liquidação: 20070031.006

Liquidada em: 16/01/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 480615

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 8.280,92

Valor Líquido: R$ 8.280,92

Valor Pago da RP R$ 8.280,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 05/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 8.280,921,00R$ 8.280,92
Total BrutoR$ 8.280,92
Total LiquidoR$ 8.280,92
NÚMERO DA NOTA: 480615

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 178Q141709199359599X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 8.280,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601001216/01/2023R$ 8.280,92