Dados do Empenho:

Número:20070025

Valor Total do Empenho:R$ 88.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.922,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.637,47

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81

Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37

Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44

Liquidação: 20070025.006

Liquidada em: 18/01/2023

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 480618

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.922,53

Valor Líquido: R$ 4.922,53

Valor Pago da RP R$ 4.922,53

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 06/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 4.922,531,00R$ 4.922,53
Total BrutoR$ 4.922,53
Total LiquidoR$ 4.922,53
NÚMERO DA NOTA: 480618

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 518E639790942075199X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 4.922,53 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001001720/01/2023R$ 4.922,53