Dados do Empenho:

Número:20070003

Valor Total do Empenho:R$ 101.875,75

Valor Total Liquidado:R$ 1.391,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.755,69

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.749.442,35

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:051022070401

Valor Total do Contrato:R$ 815.006,00

Valor Empenhado:R$ 237.520,70

Saldo a empenhar:R$ 577.485,30

Liquidação: 20070003.006

Liquidada em: 13/01/2023

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 480639

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.391,42

Valor Líquido: R$ 1.391,42

Valor Pago da RP R$ 1.391,42

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 06/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de Restos a Pagar referente aos serviços de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis no período de Dezembro de 2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.391,421,00R$ 1.391,42
Total BrutoR$ 1.391,42
Total LiquidoR$ 1.391,42
Total Pago: R$ 1.391,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301001223/01/2023R$ 1.391,42