Dados do Empenho:

Número:20070018

Valor Total do Empenho:R$ 124.617,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.511,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.105,30

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 5.289.834,60

Valor Empenhado:R$ 2.299.926,18

Saldo a empenhar:R$ 2.989.908,42

Liquidação: 20070018.006

Liquidada em: 17/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 480634

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.511,90

Valor Líquido: R$ 6.511,90

Valor Pago da RP R$ 6.511,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 09/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6.511,901,00R$ 6.511,90
Total BrutoR$ 6.511,90
Total LiquidoR$ 6.511,90
NÚMERO DA NOTA: 480634

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 6.511,90 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701002517/01/2023R$ 6.511,90