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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010025
Número:20070018
Valor Total do Empenho:R$ 124.617,20
Valor Total Liquidado:R$ 6.511,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.105,30
Número:20070018.006
Valor Total da Liquidação:R$ 6.511,90
Valor Total Liquidado:R$ 6.511,90
Pagamento de Restos a Pagar 17010025
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 6.511,90
Valor Líquido Pago: R$ 6.511,90
Histórico: