Dados do Empenho:

Número:20070028

Valor Total do Empenho:R$ 208.575,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.937,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.637,41

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66

Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52

Saldo a empenhar:R$ 709.352,14

Liquidação: 20070028.005

Liquidada em: 13/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 480632

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 20.937,59

Valor Líquido: R$ 20.937,59

Valor Pago da RP R$ 20.937,59

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 09/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. (Dez/2022)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 6,73543.108,595R$ 20.937,59
Total BrutoR$ 20.937,59
Total LiquidoR$ 20.937,59
NÚMERO DA NOTA: 480632

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 000000000

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 20.937,59 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601000516/01/2023R$ 20.937,59