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- Liquidação Nº 01070229.008
Número:01070229
Valor Total do Empenho:R$ 5.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.586,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.013,81
Liquidação: 01070229.008
Liquidada em: 12/01/2023Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 039907013
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 784,77
Valor Líquido: R$ 784,77
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 12/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P (Novembro/2022)Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 784,77 | 1,00 | R$ 784,77 | |
Total Bruto | R$ 784,77 | ||||
Total Liquido | R$ 784,77 |