Dados do Empenho:

Número:01070229

Valor Total do Empenho:R$ 5.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.586,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.013,81

Dados da Liquidação:

Número:01070229.008

Valor Total da Liquidação:R$ 784,77

Valor Total Liquidado:R$ 784,77

Pagamento de Restos a Pagar 13010006

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 784,77

Valor Líquido Pago: R$ 784,77


Histórico:

Ref novembro/2022