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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13010006
Número:01070229
Valor Total do Empenho:R$ 5.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.586,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.013,81
Pagamento de Restos a Pagar 13010006
Pago em: 13/01/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 784,77
Valor Líquido Pago: R$ 784,77
Histórico:
Ref novembro/2022