Dados do Empenho:

Número:03010695

Valor Total do Empenho:R$ 36.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.582,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.117,16

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010695.011

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 041197415

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.556,38

Valor Líquido: R$ 3.556,38

Valor Pago da RP R$ 3.556,38

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 12/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. (Nov/2022)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.556,381,00R$ 3.556,38
Total BrutoR$ 3.556,38
Total LiquidoR$ 3.556,38
Total Pago: R$ 3.556,38 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301001213/01/2023R$ 3.556,38