Dados do Empenho:

Número:03010695

Valor Total do Empenho:R$ 36.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.582,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.117,16

Dados da Liquidação:

Número:03010695.011

Valor Total da Liquidação:R$ 3.556,38

Valor Total Liquidado:R$ 3.556,38

Pagamento de Restos a Pagar 13010012

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.556,38

Valor Líquido Pago: R$ 3.556,38


Histórico:

Ref novembro/2022