Dados do Empenho:

Número:03010749

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.972,20

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40

Valor Empenhado:R$ 4.928.545,45

Saldo a empenhar:R$ 1.331.995,95

Liquidação: 03010749.012

Liquidada em: 16/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 40011656320

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 27,80

Valor Líquido: R$ 27,80

Valor Pago da RP R$ 27,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 12/01/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 27,801,00R$ 27,80
Total BrutoR$ 27,80
Total LiquidoR$ 27,80
Total Pago: R$ 27,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001007220/01/2023R$ 27,80