Dados do Empenho:

Número:01110135

Valor Total do Empenho:R$ 99.741,90

Valor Total Liquidado:R$ 35.917,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.824,66

Dados da Licitação:

Número:01.010/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 957.122,78

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 740.030,99

Saldo a Contratar:R$ 190.427,19

Dados do Contrato:

Número:101022010303

Valor Total do Contrato:R$ 559.241,56

Valor Empenhado:R$ 410.832,49

Saldo a empenhar:R$ 148.409,07

Liquidação: 01110135.003

Liquidada em: 23/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1807

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 35.917,24

Valor Líquido: R$ 34.915,15

Valor Pago da RP R$ 35.917,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 12/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19581REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)R$ 13,502.034,00R$ 27.459,00
#19580LANCHES – 02 PÃES (CARIOQUINHA OU MASSA FINA), COM MANTEIGA, 150ML DE LEITE E 200ML DE CAFÉ. (UNIDADE)R$ 4,481.888,00R$ 8.458,24
Total BrutoR$ 35.917,24
Total LiquidoR$ 35.917,24
NÚMERO DA NOTA: 1807

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.ExtraorçamentárioR$ 35.917,242,79%R$ 1.002,09
Total das Retenções: R$ 1.002,09
Total Pago: R$ 35.917,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2601001326/01/2023R$ 35.917,24