- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 26010013
Número:01110135
Valor Total do Empenho:R$ 99.741,90
Valor Total Liquidado:R$ 35.917,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.824,66
Número:01110135.003
Valor Total da Liquidação:R$ 35.917,24
Valor Total Liquidado:R$ 34.915,15
Pagamento de Restos a Pagar 26010013
Pago em: 26/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 41 - Fornecimento de lanches e refeições
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 35.917,24
Valor do ISS: R$ 1.002,09
Valor Líquido Pago: R$ 34.915,15
Histórico: