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- Liquidação Nº 01090106.004
Número:01090106
Valor Total do Empenho:R$ 1.931.161,88
Valor Total Liquidado:R$ 1.839.628,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.718,45
Número:10.028/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020050701
Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16
Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42
Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74
Liquidação: 01090106.004
Liquidada em: 12/01/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2989
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 48.625,77
Valor Líquido: R$ 48.625,77
Valor Pago da RP R$ 48.625,77
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
Locação de máquinas e equipamentos para a limpeza pública no mês de novembroLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11601 | MOTONIVELADORA: COM OPERADOR DE MOTONIVELADORA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.906,15 | 23,00 | R$ 43.841,45 | |
#11607 | CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA DE 3 EIXOS: COM OPERADOR DE TRATOR DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 2.392,16 | 2,00 | R$ 4.784,32 | |
Total Bruto | R$ 48.625,77 | ||||
Total Liquido | R$ 48.625,77 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0