Dados do Empenho:

Número:01090106

Valor Total do Empenho:R$ 1.931.161,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.839.628,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.718,45

Dados da Liquidação:

Número:01090106.004

Valor Total da Liquidação:R$ 48.625,77

Valor Total Liquidado:R$ 48.625,77

Pagamento de Restos a Pagar 13010071

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 48.625,77

Valor Líquido Pago: R$ 48.625,77


Histórico: