Dados do Empenho:

Número:01090109

Valor Total do Empenho:R$ 62.391,84

Valor Total Liquidado:R$ 12.998,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.393,54

Dados da Licitação:

Número:10.028/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020050701

Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16

Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42

Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74

Liquidação: 01090109.002

Liquidada em: 23/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3005

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.998,30

Valor Líquido: R$ 12.998,30

Valor Pago da RP R$ 12.998,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 13/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11593VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA: COM OPERADOR DE VIBRO ACABADORA E OPERADOR DA MESA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 2.599,665,00R$ 12.998,30
Total BrutoR$ 12.998,30
Total LiquidoR$ 12.998,30
NÚMERO DA NOTA: 3005

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 12.998,30 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401002524/01/2023R$ 12.998,30