Dados do Empenho:

Número:01090109

Valor Total do Empenho:R$ 62.391,84

Valor Total Liquidado:R$ 12.998,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.393,54

Dados da Liquidação:

Número:01090109.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.998,30

Valor Total Liquidado:R$ 12.998,30

Pagamento de Restos a Pagar 24010025

Pago em: 24/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 12.998,30

Valor Líquido Pago: R$ 12.998,30


Histórico: