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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010025
Número:01090109
Valor Total do Empenho:R$ 62.391,84
Valor Total Liquidado:R$ 12.998,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.393,54
Número:01090109.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.998,30
Valor Total Liquidado:R$ 12.998,30
Pagamento de Restos a Pagar 24010025
Pago em: 24/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 12.998,30
Valor Líquido Pago: R$ 12.998,30
Histórico: