Dados do Empenho:

Número:01120282

Valor Total do Empenho:R$ 305.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 305.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.012/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.354.726,71

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.926.044,29

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022012802

Valor Total do Contrato:R$ 2.926.044,29

Valor Empenhado:R$ 2.926.044,29

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 01120282.001

Liquidada em: 23/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 201

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 299.064,37

Valor Líquido: R$ 272.755,27

Valor Pago da RP R$ 299.064,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 16/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com a Construção da 8ª etapa da Estádio Municipal - Arena, localizado na Avenida Estruturantes, Centro - Maracanaú, 9ª medição (16/12/22-31/12/22).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14447CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL (SERVIÇO)R$ 299.064,371,00R$ 299.064,37
Total BrutoR$ 299.064,37
Total LiquidoR$ 299.064,37
NÚMERO DA NOTA: 201

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 299.064,370,00%R$ 6.048,07
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 299.064,370,00%R$ 3.628,84
INSS - PJ0005 - Construção Civil - Pavimentação AsfálticaExtraorçamentárioR$ 299.064,370,00%R$ 16.632,19
Total das Retenções: R$ 26.309,10
Total Pago: R$ 299.064,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401004524/01/2023R$ 299.064,37