Dados do Empenho:

Número:01120282

Valor Total do Empenho:R$ 305.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 305.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120282.001

Valor Total da Liquidação:R$ 299.064,37

Valor Total Liquidado:R$ 272.755,27

Pagamento de Restos a Pagar 24010045

Pago em: 24/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 299.064,37

Valor do INSS: R$ 16.632,19

Valor do ISS: R$ 6.048,07

Valor do IRRF: R$ 3.628,84

Valor Líquido Pago: R$ 272.755,27


Histórico: