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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010045
Número:01120282
Valor Total do Empenho:R$ 305.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 305.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120282.001
Valor Total da Liquidação:R$ 299.064,37
Valor Total Liquidado:R$ 272.755,27
Pagamento de Restos a Pagar 24010045
Pago em: 24/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 299.064,37
Valor do INSS: R$ 16.632,19
Valor do ISS: R$ 6.048,07
Valor do IRRF: R$ 3.628,84
Valor Líquido Pago: R$ 272.755,27
Histórico: