Dados do Empenho:

Número:30120017

Valor Total do Empenho:R$ 15.158,48

Valor Total Liquidado:R$ 15.158,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 49.598.963,36

Saldo a empenhar:R$ 18.415.135,34

Liquidação: 30120017.001

Liquidada em: 26/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1667

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.158,48

Valor Líquido: R$ 15.158,48

Valor Pago da RP R$ 15.158,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 23/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16896LIMPEZA MANUAL DE CANAIS (METRO QUADRADO)R$ 2,403.191,90R$ 7.660,56
#16898ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO)R$ 0,1838.701,20R$ 6.966,22
#16900COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA)R$ 128,110,16R$ 20,50
#16902HORA/HOMEM (HORA)R$ 21,3024,00R$ 511,20
Total BrutoR$ 15.158,48
Total LiquidoR$ 15.158,48
NÚMERO DA NOTA: 1667

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 15.158,48 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2701036227/01/2023R$ 15.158,48