Dados do Empenho:

Número:20070040

Valor Total do Empenho:R$ 356.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 167.491,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.182,50

Dados da Licitação:

Número:10.005/2022TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 356.365,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 398.417,21

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022070601

Valor Total do Contrato:R$ 398.417,21

Valor Empenhado:R$ 398.417,21

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 20070040.002

Liquidada em: 18/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (35.142.735/0001-34)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 289

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 73.780,89

Valor Líquido: R$ 61.888,75

Valor Pago da RP R$ 73.780,89

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 18/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com a implantação e manutenção do gramado do campo de jogo do Estádio Arena Almir Dutra, 2ª medição (01/09/22 - 19/12/22).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21638IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE JOGO DO ESTÁDIO ALMIR DUTRA (SERVIÇO)R$ 73.780,891,00R$ 73.780,89
Total BrutoR$ 73.780,89
Total LiquidoR$ 73.780,89
NÚMERO DA NOTA: 289

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 492071274

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 73.780,890,00%R$ 4.031,23
INSS - PJ0005 - Construção Civil - Pavimentação AsfálticaExtraorçamentárioR$ 73.780,890,00%R$ 6.651,54
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 73.780,890,00%R$ 1.209,37
Total das Retenções: R$ 11.892,14
Total Pago: R$ 73.780,89 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401003624/01/2023R$ 73.780,89