Dados do Empenho:

Número:20070040

Valor Total do Empenho:R$ 356.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 167.491,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.182,50

Dados da Liquidação:

Número:20070040.002

Valor Total da Liquidação:R$ 73.780,89

Valor Total Liquidado:R$ 61.888,75

Pagamento de Restos a Pagar 24010036

Pago em: 24/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Credor: ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (35.142.735/0001-34)

Valor Total: R$ 73.780,89

Valor do INSS: R$ 6.651,54

Valor do ISS: R$ 4.031,23

Valor do IRRF: R$ 1.209,37

Valor Líquido Pago: R$ 61.888,75


Histórico: