Dados do Empenho:

Número:01070042

Valor Total do Empenho:R$ 149.952,18

Valor Total Liquidado:R$ 24.992,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 124.960,15

Dados da Licitação:

Número:14.030/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 354.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 354.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022060701

Valor Total do Contrato:R$ 354.000,00

Valor Empenhado:R$ 295.000,00

Saldo a empenhar:R$ 59.000,00

Liquidação: 01070042.005

Liquidada em: 13/02/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (09.310.524/0001-53)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2781

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 24.992,03

Valor Líquido: R$ 24.992,03

Valor Pago da RP R$ 24.992,03

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 25/01/2023


Histórico:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21572MANUTENÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO (SERVIÇO)R$ 28,475,00R$ 142,35
#21573MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE BANCADA 21 LITROS (SERVIÇO)R$ 141,7612,00R$ 1.701,12
#21574MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE BANCADA 54 LITROS (SERVIÇO)R$ 226,5938,00R$ 8.610,42
#21576MANUTENÇÃO ESFIGMOMANÔMETRO (SERVIÇO)R$ 5,2395,00R$ 496,85
#21577MANUTENÇÃO DE BALA DE O2+MANÔMETRO (SERVIÇO)R$ 20,9260,00R$ 1.255,20
#21578MANUTENÇÃO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO (SERVIÇO)R$ 30,2135,00R$ 1.057,35
#21579MANUTENÇÃO BALANÇA BABY INFANTIL (SERVIÇO)R$ 18,5936,00R$ 669,24
#21580MANUTENÇÃO BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL (SERVIÇO)R$ 11,6210,00R$ 116,20
#21581MANUTENÇÃO CENTRAL DE AEROSOL (SERVIÇO)R$ 9,8837,00R$ 365,56
#21582MANUTENÇÃO COMPRESSOR DE AR P/ AEROSOL (SERVIÇO)R$ 67,9832,00R$ 2.175,36
#21583MANUTENÇÃO DE DETECTOR FETAL (SERVIÇO)R$ 23,8286,00R$ 2.048,52
#21584MANUTENÇÃO DE ESTETOSCÓPIO (SERVIÇO)R$ 2,3294,00R$ 218,08
#21585MANUTENÇÃO FOCO AUXILIAR FLEXÍVEL GINECOLÓGICO (SERVIÇO)R$ 14,5337,00R$ 537,61
#21586MANUTENÇÃO INFRA VERMELHO (SERVIÇO)R$ 28,4725,00R$ 711,75
#21587MANUTENÇÃO MESA GINECOLÓGICA (SERVIÇO)R$ 12,2038,00R$ 463,60
#21588MANUTENÇÃO NEGATOSCÓPIO (SERVIÇO)R$ 10,4631,00R$ 324,26
#21589MANUTENÇÃO OTOSCÓPIO (SERVIÇO)R$ 6,3959,00R$ 377,01
#21590MANUTENÇÃO TENS FISIOTERÁPICO (SERVIÇO)R$ 23,2448,00R$ 1.115,52
#21591MANUTENÇÃO ULTRA-SOM FISIOTERÁPICO (SERVIÇO)R$ 26,105,00R$ 130,50
#21592MANUTENÇÃO TERMOMÊTRO DIGITAL INFRAVERMELHO (SERVIÇO)R$ 16,8561,00R$ 1.027,85
#21593MANUTENÇÃO OFTALMOSCÓPIO (SERVIÇO)R$ 55,6826,00R$ 1.447,68
Total BrutoR$ 24.992,03
Total LiquidoR$ 24.992,03
NÚMERO DA NOTA: 2781

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 564099169

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1502001615/02/2023R$ 24.992,03